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中小板推出上市公司内审新规
来源:中华工商时报 时间:2008-1-10

  深交所今日发布了《中小企业板上市公司内部审计工作指引》,对上市公司内部审计工作做出了进一步的规范。 
  
  深交所有关人士表示,自今年"加强上市公司治理专项活动"开展以来,上市公司自查以及证监局全面检查的结果显示,多数公司未能有效落实内部审计制度,内部审计工作较为薄弱,内部控制制度的建立和实施有待进一步改进和完善,这些问题都将直接或者间接影响上市公司的信息披露质量。 
  
  深交所介绍,针对上市公司内部审计工作中存在的主要问题,《指引》首先提出了内部审计工作的基本要求,主要包括明确规定了内部审计部门的职责、内部审计工作的重点领域、内部审计工作底稿的编制和保存要求等。其次,《指引》对内部审计工作的具体实施进行了规范,明确要求内部审计部门在重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易等事项发生后及时进行审计等内容。 



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